Забыли отразить реализацию что делать

Необходимость скорректировать сумму по документу реализации за предыдущий период может возникнуть в силу разных причин, например:

  • в случае обнаружения ошибок в документах по отгрузке товаров/услуг
  • в случае изменения договорных условий, касающихся предыдущих поставок (например сделали доп. соглашение о снижении цены в том числе за предыдущий период) и т.п.

Варианты решения

Требуемые изменения необходимо отразить в бухгалтерском и налоговом учете в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ:

Рассмотрим как это все отразить в программе «1С:Бухгалтерия предприятия».

Забыли сделать реализацию.

Нам потребуется документ «Корректировка реализации».

Результирующие проводки документа зависят от того, закрыт или открыт корректируемый налоговый период и увеличивается или же уменьшается сумма документа.

Если налоговый период открыт, отчетность по нему еще не сдана, сумма документа уменьшается — документ отразит сумму корректировки взаиморасчетов и сумму изменения в базе по налогу на прибыль в первом не закрытом периоде используя счет 76.К.

Если же отчетность уже сдана и период закрыт, а сумма документа уменьшается, то в документе на вкладке «Расчеты» необходимо поставить галочку "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт ……" и указать статью прочих доходов/расходов.

В этом случае все проводки будут сделаны текущей датой:

Если сумма реализации увеличилась (т.е. мы не доплатили налоги в бюджет), то «1С:Бухгалтерия предприятия» все проводки по увеличению налоговой базы будет делать датой исходного документа. В нашем случае реализация была 14.01.2013г. А сумму закрытия 76.к на счет 62.1будет сделана датой обнаружения ошибки – в нашем случае 22.02.2015г.

Пометка о закрытии периода на вкладке «Расчеты» существенных изменений в проводки в этом случае уже не внесет.

Если в результате выявления ошибки сумма налога «пошла к уплате», то придется сдавать уточненный расчёт и выполнять процедуру повторного закрытия периода. Поэтому если период еще не сдан, то очень желательно (если это еще возможно) просто исправить в исходном документе сумму реализации.

Корректировка реализации в 1с прошлым периодом

Как корректировать реализацию в 1С:Бухгалтерия прошлым периодом

Корректировка реализации в 1с прошлым периодом

Ситуация когда в компании изменяется сумма реализации за предыдущий период может быть в случае обнаружения ошибок в документах по отгрузке товаров/услуг и в случае изменения договорных условий, касающихся предыдущих поставок (например сделали доп. соглашение о снижении цены в том числе за предыдущий период).

Первый вариант необходимо отразить в бухгалтерском и налоговом учете в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ:

Статья 54. Общие вопросы исчисления налоговой базы

1. Налогоплательщики-организации исчисляют налоговую базу по итогам каждого налогового периода на основе данных регистров бухгалтерского учета и (или) на основе иных документально подтвержденных данных об объектах, подлежащих налогообложению либо связанных с налогообложением.
При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены указанные ошибки (искажения).
(в ред. Федерального закона от 27.07.2006 N 137-ФЗ)
В случае невозможности определения периода совершения ошибок (искажений) перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения). Налогоплательщик вправе провести перерасчет налоговой базы и суммы налога за налоговый (отчетный) период, в котором выявлены ошибки (искажения), относящиеся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, также и в тех случаях, когда допущенные ошибки (искажения) привели к излишней уплате налога.
(абзац введен Федеральным законом от 27.07.2006 N 137-ФЗ, в ред. Федерального закона от 26.11.2008 N 224-ФЗ)

Отражение исправлений в «1С:Бухгалтерия предприятия» выполняется документом «Корректировка реализации».

Если сумма реализации уменьшается (т.е. мы переплатили налог на прибыль), и отчетность за предыдущий период еще не сдана, то документ отразит сумму корректировки взаиморасчетов и сумму изменения в базе по налогу на прибыль в первом не закрытом периоде используя счет 76.К.

« На субсчете 76.К " Корректировка расчетов прошлого периода" учитывается результат корректировки расчетов с контрагентами, которая была произведена после завершения отчетного периода.
Задолженность по расчетам с контрагентами учитывается на счете с даты операции, которая подлежит корректировке, по дату корректирующей операции.
Аналитический учет ведется по каждому дебитору и кредитору (субконто "Контрагенты"), основанию расчетов (субконто "Договоры") и документам расчетов (субконто "Документы расчетов с контрагентом"). Каждый дебитор и кредитор — элемент справочника "Контрагенты". Каждое основание расчетов — элемент справочника "Договоры контрагентов".»

Если же отчетность уже сдана, то необходимо на вкладке «Расчеты» поставить в документе на галочку "Бухгалтерский учет прошлого года закрыт ……" и указать статью прочих доходов/расходов.

В этом случае все проводки будут сделаны текущей датой:

Если сумма реализации увеличилась (т.е. мы не доплатили налоги в бюджет), то «1С:Бухгалтерия предприятия» все проводки по увеличению налоговой базы будет делать датой исходного документа. В нашем случае реализация была 14.01.2013г. А сумму закрытия 76.к на счет 62.1будет сделана датой обнаружения ошибки – в нашем случае 22.02.2015г.

Пометка о закрытии периода на вкладке «Расчеты» существенных изменений в проводки в этом случае уже не внесет.

В результате если в результате выявления ошибки сумма налога «пошла к уплате», то придется сдавать уточненный расчёт и выполнять процедуру повторного закрытия периода. Поэтому если период еще не сдан, то очень желательно (если это еще возможно) просто исправить в исходном документе сумму реализации.

Метки: БП 3.0

Реализация за прошлый период в текущем периоде в 1С Бухгалтерия 3.0

Я
   ivanoa

Необходимо оформить реализацию за прошлый период. Открывать период и проводить в прошлом — запрещено. НДС по счет-фактуре должен попасть в дополнительный лист книги продаж.
В идеале и реализация (налогу на прибыль) должна пройти в прошлом периоде. Но хотя бы доп. лист.

Хотели оформить документ "Отражения начисления НДС" для доп.листа и провести реализацию текущей датой, но даже "Без НДС" реализация формируется движение по регистру "НДС продажи".

Подскажите, как оформить?

 
 

   ivanoa

хелп

   neo_matrix_123

только через доплист. поищите на мисте. повторяться не буду

   ivanoa

(2) отражение доп листа не делает проводок реализации 62 — 90…

   Соло

ничто не запрещает провести руками, или откорректировать (удалить) движения

   ivanoa

(4) конечно, руками можно откорректировать как угодно. Но хотелось бы документами

   ivanoa

почему Реализация делает движения по регистру "НДС продажи"? если без НДС и счет-фактуры на основании не вписано?

   neo_matrix_123

v8: Отражение счета-фактуры выданной в доп. листе.

Схемы исправления старых ошибок

книги продаж

   ivanoa

(7) спасибо за ссылку. Так и делали в Бухгалтерии 2.0: реализацию не учитывая НДС и Отражение. Было ок.
Сейчас реализация делает движения по НДС продажи.

Может по другому сформулирую — как отключить учет НДС в документе реализации?

Наведи порядок в своей работе используя конфигурацию 1C "Управление IT-отделом 8"

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Реализация за прошлый период в текущем периоде в 1С Бухгалтерия 3.0

Я
   ivanoa

Необходимо оформить реализацию за прошлый период. Открывать период и проводить в прошлом — запрещено. НДС по счет-фактуре должен попасть в дополнительный лист книги продаж.
В идеале и реализация (налогу на прибыль) должна пройти в прошлом периоде. Но хотя бы доп. лист.

Хотели оформить документ "Отражения начисления НДС" для доп.листа и провести реализацию текущей датой, но даже "Без НДС" реализация формируется движение по регистру "НДС продажи".

Проведение забытого документа реализации товаров и услуг и отражение в книге продаж

Подскажите, как оформить?

 
 

   ivanoa

хелп

   neo_matrix_123

только через доплист. поищите на мисте. повторяться не буду

   ivanoa

(2) отражение доп листа не делает проводок реализации 62 — 90…

   Соло

ничто не запрещает провести руками, или откорректировать (удалить) движения

   ivanoa

(4) конечно, руками можно откорректировать как угодно. Но хотелось бы документами

   ivanoa

почему Реализация делает движения по регистру "НДС продажи"? если без НДС и счет-фактуры на основании не вписано?

   neo_matrix_123

v8: Отражение счета-фактуры выданной в доп. листе. книги продаж

   ivanoa

(7) спасибо за ссылку. Так и делали в Бухгалтерии 2.0: реализацию не учитывая НДС и Отражение. Было ок.
Сейчас реализация делает движения по НДС продажи.

Может по другому сформулирую — как отключить учет НДС в документе реализации?

TurboConf 5 — расширение возможностей Конфигуратора 1С

ВНИМАНИЕ! Если вы потеряли окно ввода сообщения, нажмите Ctrl-F5 или Ctrl-R или кнопку "Обновить" в браузере.

Тема не обновлялась длительное время, и была помечена как архивная. Добавление сообщений невозможно.
Но вы можете создать новую ветку и вам обязательно ответят!
Каждый час на Волшебном форуме бывает более 2000 человек.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *